為進一步強化內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質量,充分發揮內部審計作用,11月26日,江蘇海建公司審計部組織開展培訓會議,審計部、財務部共計12人參加。
此次培訓聚焦內部審計工作規定,由審計部部長林建明主持并帶頭學習文件內容、文件精神。會議圍繞內部審計機構和人員管理、內部審計職責權限和程序、審計結果運用、對內部審計工作的指導和監督及責任追究五大板塊展開深入解析,尤其針對內部審計職責權限和程序,林部長進行細致剖析,旨在保障內部審計工作順利完成。
參會人員反響熱烈,積極參與互動交流,就各自在被審計實踐中遇到的問題展開激烈討論,現場氣氛活躍融洽。通過本次培訓,大家掌握了審計署規定的具體要求與操作指南,對內部審計工作有了全新認識。并一致表示,接下來將繼續保持與時俱進的專業狀態,積極配合內部審計工作,為公司高質量發展貢獻力量。